第一讲 我国税收概况 1了解我国古代赋税制度发展基本情况 2 理解从社会变革和政策路线理解税收改革的意义; 3 重点掌握用税制改革思路去理解国家税收政策的学习方法 4 了解我国税种分类和构成,了解不同的税款征收方式 5 掌握税收保全和强制执行的目的和区别,掌握滞纳金的计算方法 6 理解发票在税收管理和企业财务管理中的作用 7 掌握发票有效性和真伪的识别方法 第二讲 增值税 1了解增值税的定义和分配方式,以及消费型增值税的特点 2了解营改增后增值税的征收范围 3 掌握混合销售和兼营行为的区分和税务处理 4 重点掌握不同税率和征收率下,应纳税额和不含税销售额的计算方法 5 掌握折扣销售、销售折扣、销售折让的处理方法 6 了解出口退税流程,掌握出口退税依据以及计算方法 第三讲 消费税 营业税 关税 1了解消费税的特点,理解消费税的14个税目征收特性 2了解消费税的税目税率表,掌握消费税的计算方法 3 理解关税减免和惩罚性关税的实施目的 第四讲 行为税 1 了解城建税以及教育费附加的政策 2 掌握城建税以及教育费附加的计算方法以及征收管理 3 了解印花税的证收范围、政策,掌握印花税的计算方法 第五讲 财产税 1 了解房产税的特点和征收范围 2 理解房地产税和房产税的区别,掌握房产税的计算方法 3 了解房产税试点的进程 4 了解契税的证收范围 5 掌握契税的计算方法和税收优惠 6 理解车船税的征收范围,掌握车船税的计算方法 7 了解车辆购置税的特点,掌握车辆购置税的计算方法 第六讲 企业所得税 1了解企业所得税的定义,掌握居民企业和非居民企业的判定标准 2 掌握小型微利企业的判定标准,了解企业所得税的税率和适用范围 3 掌握企业所得税应纳税所得额的计算方法 4 了解企业所得税应纳税所得额准予扣除和不予扣除的项目 5 掌握企业所得税应纳所得税的计算方法 6 了解企业所得税的税收优惠政策 7了解企业所得税汇算清缴所需资料以及需要注意的问题 第七讲 个人所得税 1 掌握居民纳税人和非居民纳税人的判定,了解个人所得税的征收范围 2 掌握个人所得税的七级超额累进税率 3 掌握薪资所得应纳税额的计算方法 4 掌握个人取得全年一次性奖金、劳务报酬、稿酬、偶然所得等各种情况下个税的计算 5 了解个人所得税的减免规定 6 了解自行申报的范围和申报期限,以及代扣代缴的范围和申报期限 第八讲 金税三期与网上办税 1 了解互联网+税务的基本情况 2了解金税三期工作原理和对企业的影响 3 面对金三,企业如何进行纳税评估 4 网上办税平台基本功能 5 企业网上办税实操